Faktúra DFŠ020/25
|
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
||||||||||||||
ceny sú vrátane DPH | ||||||||||||||
strava KK SOČ | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Celková hodnota fakturovaného plnenia: 1 528,40 EUR |